Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Zorlu Holding’in iştirakleri Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., borç yapılandırma sürecini başlattı. Şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan eş zamanlı açıklamalarda, ticari faaliyetlerden elde edilen nakit akışının borç servisleriyle daha dengeli bir yapıya kavuşturulması amacıyla finansal kuruluşlara resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.
VESTEL GRUBU ŞİRKETLERİNİN 2026 İLK ÇEYREK FİNANSAL TABLOSU
Ekonomim'in haberine göre yapılandırma kararı, grup şirketlerinin mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu ve operasyonel daralmaya işaret eden 2026 yılı ilk çeyrek bilançolarının ardından netleşti. Finansal raporlarda öne çıkan veriler şu şekildedir:
Vestel Elektronik (VESTL): Şirketin satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 oranında azalarak 41,2 milyar TL'den 21 milyar TL seviyesine geriledi. Brüt kârı 7,9 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye inen şirketin net borç yükümlülüğü 93 milyar TL olarak kaydedildi. Özkaynaklar ise yıl sonuna kıyasla %11 düşüşle 26,4 milyar TL'ye çekildi.
Vestel Beyaz Eşya (VESBE): İlk çeyrek hasılatı %52 düşüşle 9,9 milyar TL'ye gerileyen şirket, dönem sonunda 1,3 milyar TL net zarar açıkladı. Şirketin esas faaliyet zararı ise 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Zorlu Enerji (ZOREN): Başvuru kapsamında olmamakla birlikte holdingin bir diğer iştiraki Zorlu Enerji, 2026'nın ilk çeyreğinde 3 milyar TL'yi aşan net dönem zararı bildirdi. Şirketin hasılatı yıllık bazda %26, özkaynakları ise çeyreklik bazda %4 azaldı.
AHMET NAZİF ZORLU: "MALİYETLERİ VE VADE YAPISINI DENGELEMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Yeniden yapılandırma sürecine ilişkin stratejik gerekçeleri paylaşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, küresel ve bölgesel makroekonomik dinamiklerin operasyonlar üzerindeki baskısına dikkat çekti. Zorlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki aksamalar operasyonel süreçlerimizi etkilemektedir. Özellikle ana ihraç pazarımız olan Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve Çin menşeli küresel rekabet, ihracat faaliyetlerimizi zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Finansal kuruluşlara yaptığımız bu başvuruyla, yükümlülüklerimizin vade yapısını reel nakit akışımızla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Atılan bu planlı adım, bilanço yapımızı daha sağlıklı bir zemine taşımak, verimlilik artışıyla maliyetleri dengelemek ve operasyonel kabiliyetlerimizi güçlendirmek hedefiyle yürütülmektedir."
